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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8015 Data de lançamento: 29/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade: POPULAÇÃO HOSPITALAR - MAC
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 57 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO REPASSE TETO MAC Finalidade: 1º Renovação ao Contrato nº 122/2023, originário da Dispensa de Licitação nº 057/2023 - execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José. 114.160,62 114.160,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2024 SERVIÇO REPASSE TETO MAC Finalidade: 1º Renovação ao Contrato nº 122/2023, originário da Dispensa de Licitação nº 057/2023 - execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José. 114.160,62
05/12/2024 1º Renovação ao Contrato nº 122/2023 - REPASSE TETO MAC, REF DEZEMBRO/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1657; 114.160,62
09/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8015/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE - 2012223 34.122,39
09/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8015/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE - 2012223 64.684,57
09/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8015/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE - 2012223 15.353,66
TOTAL 114.160,62 114.160,62 114.160,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.