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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8018 Data de lançamento: 29/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade: COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM-HOSPITAL
Conta de Despesa: 3350.41.01.02.01.00 - CONTRIB.A ENTIDADES-SEM FINS LUCRATIVOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 57 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente ao pagamento do Piso de Enfermagem que trata a Lei Federal nº 14.432/2022 e Lei Municipal nº 4.720/2023 para o exercício de 2024. Finalidade: 1º Renovação ao Contrato nº 122/2023, originário da Dispensa de Licitação nº 057/2023 - execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José. 70.000,00 70.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2024 Valor referente ao pagamento do Piso de Enfermagem que trata a Lei Federal nº 14.432/2022 e Lei Municipal nº 4.720/2023 para o exercício de 2024. Finalidade: 1º Renovação ao Contrato nº 122/2023, originário da Dispensa de Licitação nº 057/2023 - execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José. 70.000,00
03/12/2024 1º Renovação ao Contrato nº 122/2023 - execução de ações e serviços de saúde, ref novembro/2024 conforme em anexo. 61.435,10
04/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 1º Renovação ao Contrato nº 122/2023 - execução de ações e serviços de saúde, ref novembro/2024 conforme em anexo. 61.435,10
05/12/2024 Empenho a maior -8.564,90
TOTAL 61.435,10 61.435,10 61.435,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.