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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8262 Data de lançamento: 04/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA FAROL H 4 29,00 29,00
1.00 CORREIA 5PK1051 110,00 110,00
2.00 LÂMPADA 2 POLO Finalidade: Aquisição se faz necessária de material para manutenção corretiva do veículo placa IZU8F26, da secretária da saúde do municipio. 10,50 21,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2024 LAMPADA FAROL H 4 PRESILHA G CORREIA 5PK1051 LÂMPADA 2 POLO Finalidade: Aquisição se faz necessária de material para manutenção corretiva do veículo placa IZU8F26, da secretária da saúde do municipio. 160,80
11/12/2024 Aquisição se faz necessária de material para manutenção corretiva do veículo placa IZU8F26, da secretária da saúde Conforme Nota Fiscal Nº E/58102552; 160,80
16/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008262/2024 Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 160,80
TOTAL 160,80 160,80 160,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.