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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 827 Data de lançamento: 25/01/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS Patronal
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 01/23, cfe. Resumo anexo. 0,00 1.771,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2024 INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 01/23, cfe. Resumo anexo. 1.771,34
25/01/2024 Retençoes mês 01/2024 1.771,34
TOTAL 1.771,34 1.771,34 0,00
SALDO A PAGAR 1.771,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.