Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DEIVID SOUZA DO ROSARIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8299 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
GESTÃO AMBIENTAL |
Subfunção: |
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
899 - Outros Recursos Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviço de confecçao de banner 1,00x1,50m
Finalidade: Solicitação de confecção de banner para evento da Conferencia Municipal de Meio Ambiente. |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2024 |
Serviço de confecçao de banner 1,00x1,50m
Finalidade: Solicitação de confecção de banner para evento da Conferencia Municipal de Meio Ambiente. |
140,00 |
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11/12/2024 |
Confecção de banner para evento da Conferencia Municipal de Meio Ambiente.
Conforme Nota Fiscal Nº E/2841; |
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140,00 |
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16/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Confecção de banner para evento da Conferencia Municipal de Meio Ambiente.
Conforme Nota Fiscal Nº E/2841; |
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137,20 |
16/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8299/2024 |
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2,80 |
TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
11/12/2024 |
2,80 |
6732/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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2,80 |
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