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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8319 Data de lançamento: 06/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1218 DE 11/05/2024
Conta de Despesa: 3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ENFERMEIRA E TECNICA 6.480,00 6.480,00
1.00 SERVIÇO TECNICA EM ENFERMAGEM Finalidade: Contratação de profissional Enfermeira e Técnica de enfermagem, via Ciscai para atender as demandas das unidades de Saúde do Municipio. profissional hora trabalhada.(Magalhaes e TM Vigel Enfermagem) 11.325,00 11.325,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2024 SERVIÇO ENFERMEIRA E TECNICA SERVIÇO TECNICA EM ENFERMAGEM Finalidade: Contratação de profissional Enfermeira e Técnica de enfermagem, via Ciscai para atender as demandas das unidades de Saúde do Municipio. profissional hora trabalhada.(Magalhaes e TM Vigel Enfermagem) 17.805,00
16/12/2024 Contratação de profissional Enfermeira e Técnica de Enfermagem para atender as demandas das unidades de Saúde do Municipio. REF 11/2024 - MAGALHES TERAPIAS INTEGRADAS (IVA CLARINDA PEREIRA;RUTE INACIA PORTO;SIMONE SILVA DE OLIVEIRA) / T M VIGEL ENFERMAGEM (THAMIRES MALLMANN VIGEL) Conforme Fatura Nº 25643; 25656; 17.805,00
18/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008319/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI - 2016720 17.805,00
TOTAL 17.805,00 17.805,00 17.805,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.