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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8336 Data de lançamento: 09/12/2024
Tipo de empenho: Folha de Pagamento
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento Folha mês12/24, cfe. Resumo anexo 0,00 7.581,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento Folha mês12/24, cfe. Resumo anexo 7.581,27
09/12/2024 Referente Adiantamento folha mês 12/2024 7.581,27
12/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8336/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES:AMANDA PEREIRA MARTINS R$1.149,56 -- MARIA RITA DA SILVA R$1.046,10 -- MÁRIO LOPES DE SOUZA R$1.077,15 – SANDRA MILENA CORREA ARAUJO R$ 2.026,07 --REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENA DEZEMBRO/24, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. 5.298,88
12/12/2024 Pagamento de Empenho 8336/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.282,39
TOTAL 7.581,27 7.581,27 7.581,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.