Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
853 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação de carimbo para a 1ª Suplente Rosália Althaus da Silva - Conselheira Suplente. Conf. solicitado pelo Conselho Tutelar. |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2024 |
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação de carimbo para a 1ª Suplente Rosália Althaus da Silva - Conselheira Suplente. Conf. solicitado pelo Conselho Tutelar. |
45,00 |
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31/01/2024 |
Conforme ciente do Gabinete do Prefeito - Nota Fiscal Nº E/665; |
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45,00 |
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02/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme ciente do Gabinete do Prefeito - Nota Fiscal Nº E/665; |
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41,94 |
02/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 853/2024 |
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0,90 |
02/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 853/2024 |
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2,16 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
31/01/2024 |
0,90 |
335/2024 |
Lançada |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/01/2024 |
2,16 |
335/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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3,06 |
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