Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8539 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade: |
NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS |
Função: |
EDUCAÇÃO |
Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE DE ESTUDANTES |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3500.00 |
PASSAGENS BAIRROS
Finalidade: Aquisição de passagens Escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Taquari(RS) |
5,00 |
17.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2024 |
PASSAGENS BAIRROS
Finalidade: Aquisição de passagens Escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Taquari(RS) |
17.500,00 |
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16/12/2024 |
Aquisição de passagens Escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação.
Conforme Nota Fiscal Nº E/740; |
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17.500,00 |
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19/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de passagens Escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação.
Conforme Nota Fiscal Nº E/740; |
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16.779,00 |
19/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8539/2024 |
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721,00 |
TOTAL |
17.500,00 |
17.500,00 |
17.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
16/12/2024 |
721,00 |
6902/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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721,00 |
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