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Última atualização realizada em 27/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8565 Data de lançamento: 13/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LÂMPADA 67 LED 24 V 9,80 19,60
2.00 LÂMPADA PINGUÃO 24 V 9,00 18,00
1.00 SOQUETE PINGÃO 11,60 11,60
4.00 PRESILHA G 0,80 3,20
1.00 LÂMAPDA H 4 24 V 59,00 59,00
3.00 LÂMPADA 67 24 V 8,00 24,00
1.00 CHICOTE 102 Finalidade: A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IVU7H42. 9,60 9,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2024 LÂMPADA 67 LED 24 V LÂMPADA PINGUÃO 24 V SOQUETE PINGÃO PRESILHA G LÂMAPDA H 4 24 V LÂMPADA 67 24 V CHICOTE 102 Finalidade: A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IVU7H42. 145,00
19/12/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IVU7H42, DA SEC. DE OBRAS Conforme Nota Fiscal Nº 890/58279002; 145,00
26/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008565/2024 Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 145,00
TOTAL 145,00 145,00 145,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.