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Última atualização realizada em 27/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8567 Data de lançamento: 13/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FAROLETES - FAROLETES LED 199,00 398,00
1.00 CHAVE UNIVERSAL 19,00 19,00
1.00 RELE AUXILIAR 15,00 15,00
2.00 ELETROVENTILADOR 598,00 1.196,00
2.00 FILTRO CABINE Finalidade: MATERIAIS UTILIZADO PARA CONSERTO DA RETRO RANDON. 120,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2024 FAROLETES - FAROLETES LED CHAVE UNIVERSAL PRESILHA G RELE AUXILIAR ELETROVENTILADOR FILTRO CABINE Finalidade: MATERIAIS UTILIZADO PARA CONSERTO DA RETRO RANDON. 1.868,80
19/12/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA RETRO RANDON, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS Conforme Nota Fiscal Nº 890/58276689; 1.868,80
26/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008567/2024 Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 1.868,80
TOTAL 1.868,80 1.868,80 1.868,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.