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Última atualização realizada em 27/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8569 Data de lançamento: 13/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Projeto / Atividade: MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
64.00 Mão de obra de serviços mecânicos em geral para os carros, à gasolina ou flex, e outros veículos da linha leve. - Mão de obra de serviços mecânicos em geral para os carros, à gasolina ou flex, e outros veículos da linha leve. Finalidade: Aquisição de mão de obra para manuteção corretiva do veículo IUK5I68. Conforme Ata de Registro de Preços Nº 037/2024, originária do PE Nº 012/2024. 65,00 4.160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2024 Mão de obra de serviços mecânicos em geral para os carros, à gasolina ou flex, e outros veículos da linha leve. - Mão de obra de serviços mecânicos em geral para os carros, à gasolina ou flex, e outros veículos da linha leve. Finalidade: Aquisição de mão de obra para manuteção corretiva do veículo IUK5I68. Conforme Ata de Registro de Preços Nº 037/2024, originária do PE Nº 012/2024. 4.160,00
19/12/2024 Serviço de mão de obra para manuteção corretiva do veículo IUK5I68, conf. Ata de Registro de Preços Nº 037/2024, originária do PE Nº 012/2024. Conforme Nota Fiscal Nº E/304; 4.160,00
26/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de mão de obra para manuteção corretiva do veículo IUK5I68, conf. Ata de Registro de Preços Nº 037/2024, originária do PE Nº 012/2024. Conforme Nota Fiscal Nº E/304; 4.060,58
26/12/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8569/2024 99,42
TOTAL 4.160,00 4.160,00 4.160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 19/12/2024 99,42 7087/2024 Lançada
TOTAL   99,42