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Última atualização realizada em 27/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8576 Data de lançamento: 13/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TINTA SPRAY 28,50 57,00
1.00 LIXA FERRO Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DE CAMINHÃO PLACA IVU7H42. 4,50 4,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2024 TINTA SPRAY LIXA FERRO Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DE CAMINHÃO PLACA IVU7H42. 61,50
19/12/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CAMINHÃO PLACA IVU7H42. Conforme Nota Fiscal Nº 890/58265502; 61,50
26/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008576/2024 Madereira Emanuel Ltda - 3766 61,50
TOTAL 61,50 61,50 61,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.