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Última atualização realizada em 27/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8577 Data de lançamento: 13/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 LONA PRETA - LONA PRETA 4 M FINA 2,00 800,00
400.00 LONA PRETA - LONA PRETA 4 M GROSSA 2,00 800,00
400.00 LONA PRETA - LONA PRETA GROSSA 2,00 800,00
100.00 MANGUEIRA PRETA - MANGUEIRA PRETA 3/4 3,50 350,00
2.00 FERRO PARA CONSTRUÇÃO 4,2 MM - FERRO CONSTRUÇÃO 4,2 Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO DE ENCANAMENTO. 19,00 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2024 LONA PRETA - LONA PRETA 4 M FINA LONA PRETA - LONA PRETA 4 M GROSSA LONA PRETA - LONA PRETA GROSSA MANGUEIRA PRETA - MANGUEIRA PRETA 3/4 FERRO PARA CONSTRUÇÃO 4,2 MM - FERRO CONSTRUÇÃO 4,2 Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO DE ENCANAMENTO. 2.788,00
19/12/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLOCAÇÃO DE ENCANAMENTO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. Conforme Nota Fiscal Nº 890/58268529; 2.788,00
26/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008577/2024 Madereira Emanuel Ltda - 3766 2.788,00
TOTAL 2.788,00 2.788,00 2.788,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.