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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: L S DE MEDEIROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8586 Data de lançamento: 13/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção: DEFESA CIVIL
Projeto / Atividade: AÇÕES DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
782.00 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 9,50 7.429,00
115.00 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) 9,90 1.138,50
319.20 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais a fim de reformar as residências atingidas pela enchente. Conforme solicitado pela Asssitência Social. 18,00 5.745,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2024 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais a fim de reformar as residências atingidas pela enchente. Conforme solicitado pela Asssitência Social. 14.313,10
19/12/2024 Aquisição de materiais a fim de reformar as residências atingidas pela enchente, conf. solicitado pela Asssitência Social. Conforme Nota Fiscal Nº 10/183; 14.313,10
26/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008586/2024 L S DE MEDEIROS - 2014305 14.313,10
TOTAL 14.313,10 14.313,10 14.313,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.