Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RONI OLIVEIRA DA COSTA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
859 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
Função: |
EDUCAÇÃO |
Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
Conta de Despesa: |
3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LOCAÇÃO
Finalidade: Locação de Meio de Transporte para Coral de Taquari para a cidade Lajeado UNIVATES |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2024 |
LOCAÇÃO
Finalidade: Locação de Meio de Transporte para Coral de Taquari para a cidade Lajeado UNIVATES |
650,00 |
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21/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/580;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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650,00 |
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23/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000859/2024
Roni Oliveira da Costa Me - 14016 |
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650,00 |
TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.