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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO ROSSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8612 Data de lançamento: 17/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇO RECARGA DE TONNER Finalidade: Serviço de recarga de toner para postos de saúde do municipio. 60,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2024 SERVIÇO RECARGA DE TONNER Finalidade: Serviço de recarga de toner para postos de saúde do municipio. 180,00
19/12/2024 Serviço de recarga de toner para postos de saúde do municipio. Conforme Nota Fiscal Nº E/202476; 180,00
27/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008612/2024 ROGERIO ROSSI - 10854 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.