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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8631 Data de lançamento: 18/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 12/2024, conforme folha de efetividade em anexo. 4.322,70 4.322,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2024 Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 12/2024, conforme folha de efetividade em anexo. 4.322,70
18/12/2024 Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 12/2024, conforme folha de efetividade em anexo. 4.322,70
18/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008631/2024 Centro de Integracao Empresa-escola/rs - 4594 4.322,70
TOTAL 4.322,70 4.322,70 4.322,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.