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Última atualização realizada em 27/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: L S DE MEDEIROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8639 Data de lançamento: 18/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.00 GUIA DE MADEIRA 10CM 18,00 396,00
2.00 PREGO 17 X 27 23,00 46,00
60.00 TELHA DE FIBRA DE CIMENTO S/AMIENTO MEDINDO 2,44X1,10X5MM 59,00 3.540,00
4.00 PREGO TALHEIRO 18X27 GALVAZINADO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FAMILIA ATINGINDA PELO VENDAVAL 23,00 92,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2024 GUIA DE MADEIRA 10CM PREGO 17 X 27 TELHA DE FIBRA DE CIMENTO S/AMIENTO MEDINDO 2,44X1,10X5MM PREGO TALHEIRO 18X27 GALVAZINADO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FAMILIA ATINGINDA PELO VENDAVAL 4.074,00
19/12/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FAMILIA ATINGINDA PELO VENDAVAL Cfe. ciente de Ana Paula Saldanha -0 Sec. da Assit. Social 4.074,00
26/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008639/2024 L S DE MEDEIROS - 2014305 4.074,00
TOTAL 4.074,00 4.074,00 4.074,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.