O Município de Taquari - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 28/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8644 Data de lançamento: 18/12/2024
Tipo de empenho: Folha de Pagamento
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de Pagamento 12/24, cfe. Resumo anexo 0,00 16.835,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de Pagamento 12/24, cfe. Resumo anexo 16.835,97
18/12/2024 Referente Folha de Pagamento mês 12/2024 16.835,97
18/12/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AGENTES POLÍTICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO 908,85
18/12/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO 3.483,96
18/12/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA DE GABINETE - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 1, Centro Custo: 6 153,43
20/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8644/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES:AMANDA PEREIRA MARTINS R$944,78 -- JOSÉ FRANCISCO CAPELA DE OLIVEIRA R$ 1.583,97 -- MARIA RITA DA SILVA R$728,83 -- MÁRIO LOPES DE SOUZA R$248,63– SANDRA MILENA CORREA ARAUJO R$ 1.311,42 --REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO FINAL DE DEZEMBRO/24, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. 4.817,63
20/12/2024 Pagamento de Empenho 8644/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.472,10
TOTAL 16.835,97 16.835,97 16.835,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 18/12/2024 908,85 Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 18/12/2024 3.483,96 Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES 18/12/2024 153,43 Lançada
TOTAL   4.546,24