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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO LAUTERT LEITE

Dados do Empenho
Número do empenho: 871 Data de lançamento: 26/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVICOS DE SONORIZACAO.
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO - SONORIZAÇÃO DE PALESTRAS 04 Caixas Ativas de 350W 01 Mesa de Som 06 Canais 02 Mics S/ Fio 02 Mics C/ Fio Pedestais e Cabeamento para Sistema 01 Técnico de Som 08 Leds Finalidade: Solicitação de sonorização conforme ata de registro n° 017/2023 para o campeonato municipal de futebol de areia. Conf. solicitado pelo Vice- prefeito. 940,00 1.880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2024 SERVIÇO - SONORIZAÇÃO DE PALESTRAS 04 Caixas Ativas de 350W 01 Mesa de Som 06 Canais 02 Mics S/ Fio 02 Mics C/ Fio Pedestais e Cabeamento para Sistema 01 Técnico de Som 08 Leds Finalidade: Solicitação de sonorização conforme ata de registro n° 017/2023 para o campeonato municipal de futebol de areia. Conf. solicitado pelo Vice- prefeito. 1.880,00
08/02/2024 Solicitação de sonorização conforme ata de registro n° 017/2023 para o campeonato municipal de futebol de areia. Conf. solicitado pelo Vice- prefeito. Conforme ciente do Setor de Imprensa - Nota Fiscal Nº E/192; 1.880,00
16/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Solicitação de sonorização conforme ata de registro n° 017/2023 para o campeonato municipal de futebol de areia. Conf. solicitado pelo Vice- prefeito. Conforme ciente do Setor de Imprensa - Nota Fiscal Nº E/192; 1.842,40
16/02/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 871/2024 37,60
TOTAL 1.880,00 1.880,00 1.880,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 08/02/2024 37,60 473/2024 Lançada
TOTAL   37,60