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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JORDAN PEREIRA MARTINS 91626617015

Dados do Empenho
Número do empenho: 874 Data de lançamento: 26/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: SERV.CONVIV.E FORTAL. DE VINCULOS-SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Finalidade: Empenho referente ao contrato nº 173/2021. 2.760,00 24.840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Finalidade: Empenho referente ao contrato nº 173/2021. 24.840,00
29/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/20245; 2.760,00
31/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/20245; 2.760,00
28/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/20246; 2.760,00
01/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/20246; 2.760,00
26/03/2024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - referente ao contrato nº 173/2021. Conforme Nota Fiscal Nº E/20247; 2.760,00
01/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - referente ao contrato nº 173/2021. Conforme Nota Fiscal Nº E/20247; 2.760,00
26/04/2024 Grupos de Convivência. referente ao contrato nº 173/2021. Conforme Nota Fiscal Nº E/20248; 2.760,00
30/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Grupos de Convivência. referente ao contrato nº 173/2021. Conforme Nota Fiscal Nº E/20248; 2.760,00
31/05/2024 Referente ao contrato nº 173/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/20249; 2.760,00
31/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente ao contrato nº 173/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/20249; 2.760,00
27/06/2024 Contrato nº 173/2021 - Atividades de Ginastica/Educaçao Fisica Conforme Nota Fiscal Nº E/202410; 2.760,00
TOTAL 24.840,00 16.560,00 13.800,00
SALDO A PAGAR 11.040,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.