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Última atualização realizada em 28/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8755 Data de lançamento: 18/12/2024
Tipo de empenho: INSS
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS Patronal
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. Folha de Pagamento 12/24, cfe. Resumo anexo 0,00 11.856,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2024 INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. Folha de Pagamento 12/24, cfe. Resumo anexo 11.856,45
18/12/2024 Referente Folha de Pagamento mês 12/2024 11.856,45
18/12/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS LICENÇA MATERNIDADE 120 DIAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA DE GABINETE - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 1, Centro Custo: 6 5.060,14
18/12/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS 186,12
20/01/2025 Pagamento de Empenho 8755/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.610,19
TOTAL 11.856,45 11.856,45 11.856,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 18/12/2024 5.060,14 Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 18/12/2024 186,12 Lançada
TOTAL   5.246,26