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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 895 Data de lançamento: 30/01/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referent Adiantamento 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo. 0,00 844,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referent Adiantamento 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo. 844,68
30/01/2024 Refernte Adiantamento 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo. 844,68
31/01/2024 Pagamento de Empenho 895/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 844,68
TOTAL 844,68 844,68 844,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.