Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LAUTERT BOLICHE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
934 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
152.00 |
REFEIÇÃO
Finalidade: Distribuição de martmitas de refeições (almoço e janta) aos desabrigados da enchente de novembro/2023. |
20,00 |
3.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2024 |
REFEIÇÃO
Finalidade: Distribuição de martmitas de refeições (almoço e janta) aos desabrigados da enchente de novembro/2023. |
3.040,00 |
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28/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/51190282; |
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3.040,00 |
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01/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000934/2024
LAUTERT BOLICHE LTDA - 14004 |
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3.040,00 |
TOTAL |
3.040,00 |
3.040,00 |
3.040,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.