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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA

Dados do Empenho
Número do empenho: 938 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: DISTRIBUICAO DE REMEDIOS
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1200.00 CILOSTAZOL - CILOSTAZOL 100 MG - COMPRIMIDO 0,37 444,60
450.00 CLOZAPINA - CLOZAPINA 100 MG - COMPRIMIDO 3,97 1.786,50
540.00 DUTASTERIDA 0,5 MG + TANSULOSINA 0,4 MG CAPS 2,46 1.328,40
600.00 LEVOTIROXINA SÓDICA - LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG - 0,24 144,00
50.00 MANITOL 20% - SOL. INJETÁVEL, FR. - 250ML 8,61 430,50
360.00 OXIBUTININA CLORIDRATO 5MG 0,77 276,44
20.00 PROTETOR SOLAR FPS 30 120ML 7,99 159,80
30.00 TIMOLOL, MALEATO 0,50% - SOL OFT 2,49 74,70
1.00 TIOTRÓPIO BROMETO, SAL BROMETO 2,5 MCG/DOSE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11357 299,00 299,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 CILOSTAZOL - CILOSTAZOL 100 MG - COMPRIMIDO CLOZAPINA - CLOZAPINA 100 MG - COMPRIMIDO DUTASTERIDA 0,5 MG + TANSULOSINA 0,4 MG CAPS LEVOTIROXINA SÓDICA - LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG - MANITOL 20% - SOL. INJETÁVEL, FR. - 250ML OXIBUTININA CLORIDRATO 5MG PROTETOR SOLAR FPS 30 120ML TIMOLOL, MALEATO 0,50% - SOL OFT TIOTRÓPIO BROMETO, SAL BROMETO 2,5 MCG/DOSE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11357 4.943,94
01/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 2/29658; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 430,50
12/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 2/29913; 580,24
21/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 2/30119; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 74,70
25/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 2/30289; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 299,00
28/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/29658; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 430,50
08/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/29913; 580,24
15/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/30119; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 74,70
22/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/30289; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 299,00
17/05/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE Conforme Nota Fiscal Nº 2/31763; 1.786,50
03/06/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE Conforme Nota Fiscal Nº 2/32223; 444,60
12/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE Conforme Nota Fiscal Nº 2/31763; 1.786,50
TOTAL 4.943,94 3.615,54 3.170,94
SALDO A PAGAR 1.773,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.