| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCIO LAUTERT LEITE |
| Número do empenho: | 955 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVICOS DE SONORIZACAO. | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | SERVIÇO - SONORIZAÇÃO DE PALESTRAS 04 Caixas Ativas de 350W 01 Mesa de Som 06 Canais 02 Mics S/ Fio 02 Mics C/ Fio Pedestais e Cabeamento para Sistema 01 Técnico de Som 08 Leds Finalidade: Solicitação de contratação de serviço entre os dias 29 de janeiro e 8 de fevereiro. Conforme ata de registro n° 017/2023. | 940,00 | 8.460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SERVIÇO - SONORIZAÇÃO DE PALESTRAS 04 Caixas Ativas de 350W 01 Mesa de Som 06 Canais 02 Mics S/ Fio 02 Mics C/ Fio Pedestais e Cabeamento para Sistema 01 Técnico de Som 08 Leds Finalidade: Solicitação de contratação de serviço entre os dias 29 de janeiro e 8 de fevereiro. Conforme ata de registro n° 017/2023. | 8.460,00 | ||
| 08/02/2024 | Solicitação de contratação de serviço entre os dias 29 de janeiro e 8 de fevereiro. Conforme ata de registro n° 017/2023. Conforme ciente do Setor de Imprensa - Nota Fiscal Nº E/193; | 8.460,00 | ||
| 16/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Solicitação de contratação de serviço entre os dias 29 de janeiro e 8 de fevereiro. Conforme ata de registro n° 017/2023 | 8.290,80 | ||
| 16/02/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 955/2024 | 169,20 | ||
| TOTAL | 8.460,00 | 8.460,00 | 8.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/02/2024 | 169,20 | 474/2024 | Lançada |
| TOTAL | 169,20 |