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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 960 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: TRANSPORTE DE ESTUDANTES
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
473.00 PASSAGENS Localidade do Campo do Estado 10,80 5.108,40
500.00 PASSAGENS Localidade de Passo do Santa Cruz Finalidade: Aquisição de passagens escolares para as localidades de Passo do Santa Cruz e Campo do Estado, interior do Municipio, n/c 11,00 5.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 PASSAGENS Localidade do Campo do Estado PASSAGENS Localidade de Passo do Santa Cruz Finalidade: Aquisição de passagens escolares para as localidades de Passo do Santa Cruz e Campo do Estado, interior do Municipio, n/c 10.608,40
31/01/2024 Aquisição de passagens escolares para as localidades de Passo do Santa Cruz e Campo do Estado, interior do Municipio. Conforme ciente de Maristel Charão - Coordenadora da Secretaria da Educação - Nota Fiscal Nº E/1104; 10.608,40
09/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de passagens escolares para as localidades de Passo do Santa Cruz e Campo do Estado, interior do Municipio. Conforme ciente de Maristel Charão - Coordenadora da Secretaria da Educação - Nota Fiscal Nº E/1104; 10.184,06
09/02/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 960/2024 424,34
TOTAL 10.608,40 10.608,40 10.608,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 31/01/2024 424,34 453/2024 Lançada
TOTAL   424,34