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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA

Dados do Empenho
Número do empenho: 971 Data de lançamento: 02/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: INCR.PSE AÇÕES COMBATE AO COVID-19
Conta de Despesa: 3393.39.50.00.00.00 - Serv.Médico-Hospitalar, Odontol.e Laboratoriais
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Atendimentos psicológicos. Finalidade: Atendimentos psicológicos, a fim de atender a demanda desta secretaria. 69.666,46 69.666,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Atendimentos psicológicos. Finalidade: Atendimentos psicológicos, a fim de atender a demanda desta secretaria. 69.666,46
15/02/2024 Conforme Fatura Nº 18956; 19025; REF 12/2023 - S & H CENTRO CLINICO MULTIPROFISSIONAL / CAROLINE BRANDAO PEREIRA 8.154,00
16/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Fatura Nº 18956; 19025; REF 12/2023 - S & H CENTRO CLINICO MULTIPROFISSIONAL / CAROLINE BRANDAO PEREIRA 8.154,00
21/02/2024 Conforme Fatura Nº 19235; 19237; REF 01/24 - S & H CENTRO CLINICO MULTIPROFISSIONAL; CAROLINE BRANDAO PEREIRA 11.713,50
22/02/2024 Conforme Fatura Nº 19353; REF 01/2024 - S & H CENTRO CLINICO MULTIPROFISSIONAL (ELISANGELA DE FREITAS) 501,75
22/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Fatura Nº 19235; REF 01/24 - S & H CENTRO CLINICO MULTIPROFISSIONAL 6.930,00
23/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Fatura Nº 19237; REF 01/24 - CAROLINE BRANDAO PEREIRA 4.783,50
27/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Fatura Nº 19353; REF 01/2024 - S & H CENTRO CLINICO MULTIPROFISSIONAL (ELISANGELA DE FREITAS) 501,75
14/03/2024 Conforme Fatura Nº 19709; 19718; REF 02/2024 ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS - S & H CENTRO CLINICO MULTIPROFISSIONAL; CAROLINE BRANDAO 11.337,75
18/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Fatura Nº 19709; 19718; REF 02/2024 ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS - S & H CENTRO CLINICO MULTIPROFISSIONAL; CAROLINE BRANDAO 11.337,75
18/04/2024 Atendimentos psicológicos, a fim de atender a demanda da Sec. Municipal de Habitação e Assistência Social REF 03/2024 - S & H CENTRO CLINICO MULTIPROFISSIONAL; CAROLINE BRANDAO PEREIRA Conforme Fatura Nº 20578; 20582; 12.582,00
22/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Atendimentos psicológicos, a fim de atender a demanda da Sec. Municipal de Habitação e Assistência Social REF 03/2024 - S & H CENTRO CLINICO MULTIPROFISSIONAL; CAROLINE BRANDAO PEREIRA Conforme Fatura Nº 20578; 20582; 12.582,00
23/05/2024 Atendimentos psicológicos, a fim de atender a demanda desta secretaria, conf. ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente REF 04/2024 - S & H CENTRO CLINICO MULTIPROFISSIONAL/ CAROLINE BRANDAO PEREIRA Conforme Fatura Nº 21020; 21023; 13.378,50
23/05/2024 Atendimentos psicológicos, a fim de atender a demanda da Secretaria de Assistência Social REF 04/2024 - S & H CENTRO CLINICO / CAROLINE BRANDAO PEREIRA Conforme Fatura Nº 21020; 21023; 13.378,50
23/05/2024 RESUMO LIQUIDAÇAO INCORRETA -13.378,50
24/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Atendimentos psicológicos, a fim de atender a demanda da Secretaria de Assistência Social REF 04/2024 - S & H CENTRO CLINICO / CAROLINE BRANDAO PEREIRA Conforme Fatura Nº 21020; 21023; 13.378,50
28/06/2024 Atendimentos psicológicos, a fim de atender a demanda da Secretaria de Assistencia Social REF 04/2024 - S & H CENTRO CLINICO ( LUCIA FONTOURA) REF 05/2024 - CAROLINE BRANDAO 6.680,25
TOTAL 69.666,46 64.347,75 57.667,50
SALDO A PAGAR 11.998,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.