Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANDRE FALEIRO DORNELES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
977 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente uma diária, sem pernoite, para Teutônia - Hospital Ouro Branco |
52,73 |
52,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2024 |
Referente uma diária, sem pernoite, para Teutônia - Hospital Ouro Branco |
52,73 |
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05/02/2024 |
Referente uma diária, sem pernoite, para Teutônia - Hospital Ouro Branco
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52,73 |
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08/02/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000977/2024
Andre Faleiro Dorneles - 43502 |
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52,73 |
TOTAL |
52,73 |
52,73 |
52,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.