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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 993 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PORTA CADEADO 4,5 14,90 44,70
4.00 SIFAO Sanfonado 22,50 90,00
5.00 ENGATE flexível 40 cm 9,50 47,50
17.00 TORNEIRA Jardim 6,00 102,00
1.00 CANO para chuveiro PVC 12,00 12,00
2.00 TORNEIRA Lavatório 19,50 39,00
1.00 REGISTRO máquina 27,50 27,50
4.00 CHUVEIRO corona ducha 45,00 180,00
1.00 LUVA 1/2- rosca 1,50 1,50
1.00 CIMENTO cola AC3 32,50 32,50
5.00 CAIXA DESCARGA 49,90 249,50
1.00 FITA teflon 25,00 25,00
4.00 ABRACADEIRA 1/2 x5/8 3,00 12,00
1.00 PROLONGADOR Bronze 16,00 16,00
2.00 ACABAMENTO registro 52,00 104,00
1.00 MANGUEIRA 30m 142,50 142,50
5.00 ASSENTO SANITARIO comum 55,00 275,00
1.00 SPUDE vaso 12,50 12,50
3.00 CADEADO 20,00 60,00
17.00 PARAFUSO Philipis 4,0 x25 Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação das Escolas Municipais- Copinha 0,40 6,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 PORTA CADEADO 4,5 SIFAO Sanfonado ENGATE flexível 40 cm TORNEIRA Jardim CANO para chuveiro PVC TORNEIRA Lavatório REGISTRO máquina CHUVEIRO corona ducha LUVA 1/2- rosca CIMENTO cola AC3 CAIXA DESCARGA FITA teflon ABRACADEIRA 1/2 x5/8 PROLONGADOR Bronze ACABAMENTO registro MANGUEIRA 30m ASSENTO SANITARIO comum SPUDE vaso CADEADO PARAFUSO Philipis 4,0 x25 Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação das Escolas Municipais- Copinha 1.480,00
08/02/2024 Aquisição de materiais para a manutenção e conservação das Escolas Municipais- Copinha Conforme ciente de Maristel Charão - Coordenadora da Secretaria da Educação - Nota Fiscal Nº 890/51463348; 1.480,00
16/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000993/2024 Madereira Emanuel Ltda - 3766 1.480,00
TOTAL 1.480,00 1.480,00 1.480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.