O Município de Taquari - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1013 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO 3,59 215,40
60.00 LUVA SEM TALCO TAM M (HIPOALEGENICO) CX. C/ 100 20,75 1.244,99
90.00 LUVA SEM TALCO TAM. P (HIPOALERG.) CX. C/ 100 20,75 1.867,49
140.00 LUVA SEM TALCO TAM PP (HIPOALEGENICO) CX. C/ 100 21,24 2.972,83
90.00 COMPRESSA DE GAZE 7.5 X 7.5 C/ 13 FIOS - PCT. C/ 5 21,61 1.944,68
140.00 LUVA NITRÍLICA - PP - S/PÓ CX/100 19,40 2.715,30
132.00 ALCOOL HOSPITALAR 70% Finalidade: CISCAI RP 09/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 14499. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DAS UBS 4,94 652,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO LUVA SEM TALCO TAM M (HIPOALEGENICO) CX. C/ 100 LUVA SEM TALCO TAM. P (HIPOALERG.) CX. C/ 100 LUVA SEM TALCO TAM PP (HIPOALEGENICO) CX. C/ 100 COMPRESSA DE GAZE 7.5 X 7.5 C/ 13 FIOS - PCT. C/ 5 LUVA NITRÍLICA - PP - S/PÓ CX/100 ALCOOL HOSPITALAR 70% Finalidade: CISCAI RP 09/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 14499. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DAS UBS 11.612,90
TOTAL 11.612,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 11.612,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.