O Município de Taquari - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALINE LOPES DE ARAUJO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1026 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: PVAC - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1410.00 FRETE EM OUTROS MUNICIPIOS POR KM 9,81 13.832,10
98.00 FRETE COM 03 AJUDANTES Finalidade: Locação transporte para distribuição de ajuda humanitaria, moveis e demais utensilios para atingidos pela encchente/2024 330,00 32.340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 FRETE EM OUTROS MUNICIPIOS POR KM FRETE COM 03 AJUDANTES Finalidade: Locação transporte para distribuição de ajuda humanitaria, moveis e demais utensilios para atingidos pela encchente/2024 46.172,10
04/02/2025 Locação transporte para distribuição de ajuda humanitaria, moveis e demais utensilios para atingidos pela enchente/2024, ciente da liquidaçao Ana Paula Saldanha - Coordenadora de Programas Sociais Conforme Nota Fiscal Nº E/5; 46.172,10
07/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Locação transporte para distribuição de ajuda humanitaria, moveis e demais utensilios para atingidos pela enchente/2024, ciente da liquidaçao Ana Paula Saldanha - Coordenadora de Programas Sociais Conforme Nota Fiscal Nº E/5; 45.244,04
07/02/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1026/2025 928,06
TOTAL 46.172,10 46.172,10 46.172,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 04/02/2025 928,06 437/2025 Lançada
TOTAL   928,06