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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI

Dados do Empenho
Número do empenho: 115 Data de lançamento: 07/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente. 25.000,00 25.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2025 Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente. 25.000,00
27/02/2025 Referente Fatura de Energia Elétrica, do Distrito Industrial, mês 02/2025. Unidade Cons. 82046 82,06
28/02/2025 Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 15 e 20/01 e 17/02.. Conforme Fatura Nº 993459; 993458; 963057; 981360; 975960; 979387; 962702; 5.897,77
28/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 15 e 20/01 e 17/02.. Conforme Fatura Nº 993459; 993458; 963057; 981360; 975960; 979387; 962702; 5.897,77
05/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Fatura de Energia Elétrica, do Distrito Industrial, mês 02/2025. Unidade Cons. 82046 82,06
12/03/2025 Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 15/01/2025. 870,44
18/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 15/01/2025. 870,44
31/03/2025 Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 20/02; 17 e 20/03/2025 Conforme Fatura Nº 1009092; 997480; 1011465; 1041608; 1025590; 1025591; 1036455; 1040740; 1026874; 5.409,43
17/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 20/02; 17 e 20/03/2025 Conforme Fatura Nº 1009092; 997480; 1011465; 1041608; 1025590; 1025591; 1036455; 1040740; 1026874; 5.409,43
30/04/2025 Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 15 e 22/04/2025 Conforme Fatura Nº 10556208; 1066352; 1080218; 1070943; 1056013; 72053; 3.659,13
30/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 15 e 22/04/2025 Conforme Fatura Nº 10556208; 1066352; 1080218; 1070943; 1056013; 72053; 3.659,13
TOTAL 25.000,00 15.918,83 15.918,83
SALDO A PAGAR 9.081,17
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.