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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIGESP ASSESSORIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1179 Data de lançamento: 10/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Aquisição de licença de uso de software de captura, análise de dados e auditoria de declaração eletrônica de instituições financeiras DES – IF, englobando treinamento e manutenção com suporte técnico para execução da fiscalização ISS das Instituições Financeiras. 3.000,00 18.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2025 Aquisição de licença de uso de software de captura, análise de dados e auditoria de declaração eletrônica de instituições financeiras DES – IF, englobando treinamento e manutenção com suporte técnico para execução da fiscalização ISS das Instituições Financeiras. 18.000,00
11/02/2025 CONTRAO Nº 110/2023 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA AUDITORIA E GESTAO DE COBRANÇAS DO ISS, REF JANEIRO/2025. Conforme Nota Fiscal Nº E/2025371; 3.000,00
12/02/2025 CONTRAO Nº 110/2023, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS DE OUTRO ÓRGÃO Nº 007/2023 Referente 12/2024, coforme ciente de Rosane Martins - Fiscal Anuente do contrato 3.000,00
12/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRAO Nº 110/2023 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA AUDITORIA E GESTAO DE COBRANÇAS DO ISS, REF JANEIRO/2025. Conforme Nota Fiscal Nº E/2025371; 3.000,00
13/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRAO Nº 110/2023, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS DE OUTRO ÓRGÃO Nº 007/2023 Referente 12/2024, coforme ciente de Rosane Martins - Fiscal Anuente do contrato 3.000,00
TOTAL 18.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 12.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.