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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOEL PEREIRA LOPES

Dados do Empenho
Número do empenho: 118 Data de lançamento: 07/01/2025
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.92.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024. 18/12/2024 - LAJEADO 19/12/2024 - LAJEADO 20/12/2024 - ESTRELA/TEUTONIA 21/12/2024 - LAJEADO/TEUTONIA/ESTRELA 22/12/2024 - LAJEADO 23/12/2024 - LAJEADO 24/12/2024 - TEUTONIA 26/12/2024 - ESTRELA/LAJEADO 27/12/2024 - ESTRELA 28/12/2024 - LAJEADO 30/12/2024 - MONTENEGRO/ESTRELA 52,73 580,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2025 REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024. 18/12/2024 - LAJEADO 19/12/2024 - LAJEADO 20/12/2024 - ESTRELA/TEUTONIA 21/12/2024 - LAJEADO/TEUTONIA/ESTRELA 22/12/2024 - LAJEADO 23/12/2024 - LAJEADO 24/12/2024 - TEUTONIA 26/12/2024 - ESTRELA/LAJEADO 27/12/2024 - ESTRELA 28/12/2024 - LAJEADO 30/12/2024 - MONTENEGRO/ESTRELA 580,03
07/01/2025 REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024. 18/12/2024 - LAJEADO 19/12/2024 - LAJEADO 20/12/2024 - ESTRELA/TEUTONIA 21/12/2024 - LAJEADO/TEUTONIA/ESTRELA 22/12/2024 - LAJEADO 23/12/2024 - LAJEADO 24/12/2024 - TEUTONIA 26/12/2024 - ESTRELA/LAJEADO 27/12/2024 - ESTRELA 28/12/2024 - LAJEADO 30/12/2024 - MONTENEGRO/ESTRELA 580,03
10/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000118/2025 JOEL PEREIRA LOPES - 2016350 580,03
TOTAL 580,03 580,03 580,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.