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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AM COMéRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1195 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Álcool Etílico hidratado; 92,8° INPM; INDICADO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES EM GERAL; embalagem plástica de 5 litros (que não estoure no empilhamento). Embalagem contendo: especificações, indicações, precauções e modo de usar, nome, endereço, CNPJ do fabricante, serviço de atendimento ao consumidor, nome e registro do técnico ou profissional responsável na entidade profissional competente. A embalagem deverá ostentar a identificação de certidão obtida no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificaç 28,50 2.850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 Álcool Etílico hidratado; 92,8° INPM; INDICADO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES EM GERAL; embalagem plástica de 5 litros (que não estoure no empilhamento). Embalagem contendo: especificações, indicações, precauções e modo de usar, nome, endereço, CNPJ do fabricante, serviço de atendimento ao consumidor, nome e registro do técnico ou profissional responsável na entidade profissional competente. A embalagem deverá ostentar a identificação de certidão obtida no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação - SBC, demonstrando conformidade à norma NBR 5991:1997 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, conforme exigência da Portaria n°15 do INMETRO de 29/01/2001. Data de fabricação e data de validade, código de barras indicados no produto e na caixa. Validade mínima: 24 meses Finalidade: Aquisicao de materiais de limpeza para atender as necessidades dos postos de saúde do municipio.conforme pregao eletronico n.017/2024 e ata de registro de preco n.101/2024. 2.850,00
10/03/2025 Aquisicao de materiais de limpeza para atender as necessidades dos postos de saúde do municipio, conforme pregao eletronico nº 017/2024 e ata de registro de preco nº 101/2024. Conforme Nota Fiscal Nº 1/5163; 2.850,00
14/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisicao de materiais de limpeza para atender as necessidades dos postos de saúde do municipio, conforme pregao eletronico nº 017/2024 e ata de registro de preco nº 101/2024. Conforme Nota Fiscal Nº 1/5163; 2.815,80
14/03/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1195/2025 34,20
TOTAL 2.850,00 2.850,00 2.850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 10/03/2025 34,20 998/2025 Lançada
TOTAL   34,20