Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
Número do empenho: | 1211 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
Função: | URBANISMO | ||||
Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 36 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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200.00 | ACO CA-60, 6,0 MM, VERGALHAO | 7,80 | 1.560,00 |
100.00 | ACO CA-60, 7,0 MM, VERGALHAO Finalidade: Aquisição de ACO CA- 60MM e ACO CA - 60, 7MM, conforme ata de registro de preços 135/2024, originaria do pregão eletronico 036/2024. | 7,71 | 771,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11/02/2025 | ACO CA-60, 6,0 MM, VERGALHAO ACO CA-60, 7,0 MM, VERGALHAO Finalidade: Aquisição de ACO CA- 60MM e ACO CA - 60, 7MM, conforme ata de registro de preços 135/2024, originaria do pregão eletronico 036/2024. | 2.331,00 | ||
TOTAL | 2.331,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 2.331,00 |