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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA SCHWINGEL DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1252 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/02/2025 - ACOMPANHAR A TRANSFERENCIA DE DOIS ACOLHIDOS DO MUNICIPIO QUE ESTÃO EM CAPÃO DA CANOA E IRÃO PARA O MUNICIPIO DE CANOAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO UBUNTU. CONFORME MEMORANDO Nº 32/2025 DA SEC. DE HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL ASSINADO POR ANA PAULA SALDANHA - COORDENADORA 55,63 55,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/02/2025 - ACOMPANHAR A TRANSFERENCIA DE DOIS ACOLHIDOS DO MUNICIPIO QUE ESTÃO EM CAPÃO DA CANOA E IRÃO PARA O MUNICIPIO DE CANOAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO UBUNTU. CONFORME MEMORANDO Nº 32/2025 DA SEC. DE HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL ASSINADO POR ANA PAULA SALDANHA - COORDENADORA 55,63
11/02/2025 REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11/02/2025 - ACOMPANHAR A TRANSFERENCIA DE DOIS ACOLHIDOS DO MUNICIPIO QUE ESTÃO EM CAPÃO DA CANOA E IRÃO PARA O MUNICIPIO DE CANOAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO UBUNTU. CONFORME MEMORANDO Nº 32/2025 DA SEC. DE HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL ASSINADO POR ANA PAULA SALDANHA - COORDENADORA 55,63
13/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001252/2025 Andreia Schwingel de Souza - 13708 55,63
TOTAL 55,63 55,63 55,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.