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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GESOALDA MARIA DUARTE ROCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1263 Data de lançamento: 12/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 56 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATO Nº 117/2024 - DISPENSA Nº 056/2024 - CONTRATAÇÃO DE UMA VAGA PARA INTERNAÇÃO DE LONGA PERMANENCIA - GRAU DE DEPENDÊNCIA III,Jorge Coraleski da Cunha, EM CUMPRIMENTO A DET.JUDICIAL,extraída do processo nº 5003356-97.2024.8.21.0071/RS. CONFORME PARECER Nº 782/2024 Referente empenho 6851/2024 6.200,00 6.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2025 CONTRATO Nº 117/2024 - DISPENSA Nº 056/2024 - CONTRATAÇÃO DE UMA VAGA PARA INTERNAÇÃO DE LONGA PERMANENCIA - GRAU DE DEPENDÊNCIA III,Jorge Coraleski da Cunha, EM CUMPRIMENTO A DET.JUDICIAL,extraída do processo nº 5003356-97.2024.8.21.0071/RS. CONFORME PARECER Nº 782/2024 Referente empenho 6851/2024 6.200,00
12/02/2025 Valor incorreto -6.200,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.