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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREUS LENGLER CARDOSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1325 Data de lançamento: 18/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO desinstalção, higienização, reinstalação Finalidade: Serviço de desinstação, higienização e reinstalação aparelho de ar condicionado, com reparo da mangueira de saída da calha do dreno de condensação, no prédio do Posto do bairro Prado. 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2025 SERVIÇO desinstalção, higienização, reinstalação Finalidade: Serviço de desinstação, higienização e reinstalação aparelho de ar condicionado, com reparo da mangueira de saída da calha do dreno de condensação, no prédio do Posto do bairro Prado. 350,00
TOTAL 350,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 350,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.