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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO NUNES DE FREITAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1372 Data de lançamento: 18/02/2025
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REFERENTE DUAS DIARIAS COM PERNOITE NOS DIAS 19/02/2025 A 21/02/2025 - ACOMPANHAR O PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO EM XANGRI-LÁ/RS. 436,12 872,24
1.00 REFERENTE UMA DIARIA PERNOITE NO DIA 21/02/2025 - ACOMPANHAR O PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO EM XANGRI-LÁ/RS. CONFORME MEMORANDO Nº 71/2025 EM ANEXO, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE 55,63 55,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2025 REFERENTE DUAS DIARIAS COM PERNOITE NOS DIAS 19/02/2025 A 21/02/2025 - ACOMPANHAR O PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO EM XANGRI-LÁ/RS. REFERENTE UMA DIARIA PERNOITE NO DIA 21/02/2025 - ACOMPANHAR O PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO EM XANGRI-LÁ/RS. CONFORME MEMORANDO Nº 71/2025 EM ANEXO, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE 927,87
18/02/2025 REFERENTE DUAS DIARIAS COM PERNOITE NOS DIAS 19/02/2025 A 21/02/2025 - ACOMPANHAR O PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO EM XANGRI-LÁ/RS. REFERENTE UMA DIARIA PERNOITE NO DIA 21/02/2025 - ACOMPANHAR O PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO EM XANGRI-LÁ/RS. CONFORME MEMORANDO Nº 71/2025 EM ANEXO, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE 927,87
TOTAL 927,87 927,87 0,00
SALDO A PAGAR 927,87
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.