O Município de Taquari - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VILSIMAR SANTANA LEOTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1404 Data de lançamento: 20/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2970.00 Serviços técnicos profissionais de servente, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Aquisição de 2970 horas de serviços tecnicos profissionais de servente, conforme ata de registros de preços 003/2025, originaria do pregão eletronico 042/2024. 22,00 65.340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2025 Serviços técnicos profissionais de servente, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Aquisição de 2970 horas de serviços tecnicos profissionais de servente, conforme ata de registros de preços 003/2025, originaria do pregão eletronico 042/2024. 65.340,00
07/04/2025 Serviços de servente, conforme ata de registros de preços 003/2025, originaria do pregão eletronico 042/2024. Ref março/2025 - ciente da liquidaçao Cirio Lopes - Coordenador de Serviços Urbanos Conforme Nota Fiscal Nº E/216; 17.424,00
09/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviços de servente, conforme ata de registros de preços 003/2025, originaria do pregão eletronico 042/2024. Ref março/2025 - ciente da liquidaçao Cirio Lopes - Coordenador de Serviços Urbanos Conforme Nota Fiscal Nº E/216; 17.073,78
09/04/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1404/2025 350,22
TOTAL 65.340,00 17.424,00 17.424,00
SALDO A PAGAR 47.916,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/04/2025 350,22 1606/2025 Lançada
TOTAL   350,22