Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagmento mes 02/2025 |
5.750,68 |
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21/02/2025 |
Referente folha de pagamento mês 02/2025 |
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5.750,68 |
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21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Dif.SIMTA à menor mês anterior-1 e 2%, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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20,92 |
21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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36,17 |
21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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46,03 |
21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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92,06 |
21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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200,40 |
21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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251,85 |
21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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600,79 |
21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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1.653,02 |
TOTAL |
5.750,68 |
5.750,68 |
2.901,24 |
SALDO A PAGAR |
2.849,44 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.