Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1421 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
Tipo de empenho: |
INSS |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
CONTROLE INTERNO |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
CONTROLE INTERNO |
Projeto / Atividade: |
MAN. DO SETOR DE CONTROLE INTERNO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS Patronal |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagmento mes 02/2025 |
0,00 |
1.051,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2025 |
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagmento mes 02/2025 |
1.051,08 |
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21/02/2025 |
Referente folha de pagamento mês 02/2025 |
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1.051,08 |
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TOTAL |
1.051,08 |
1.051,08 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.051,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.