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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 149 Data de lançamento: 08/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade: INC.ESTADUAL QUALIF. ATENÇÃO SEC/TERC(PI
Conta de Despesa: 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 57 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 CONTRIBUIÇÕES - REPASSE CONFORME INCENTIVO ESTADUAL - DEC 56015/2021 SES-RS Finalidade: Contrato nº 122/2023, originário da Dispensa de Licitação nº 057/2023 - execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José. 108.910,08 1.198.010,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2025 CONTRIBUIÇÕES - REPASSE CONFORME INCENTIVO ESTADUAL - DEC 56015/2021 SES-RS Finalidade: Contrato nº 122/2023, originário da Dispensa de Licitação nº 057/2023 - execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José. 1.198.010,88
09/01/2025 CONTRATO Nº 122/2023 - REPASSE CONFORME INCENTIVO ESTADUAL - DEC 56015/2021 SES-RS REF 12/2024, CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SUBSECRETARIO DA SEC. DE SAUDE Conforme Nota Fiscal Nº E/1706; 108.910,08
10/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 122/2023 - REPASSE CONFORME INCENTIVO ESTADUAL - DEC 56015/2021 SES-RS REF 12/2024, CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SUBSECRETARIO DA SEC. DE SAUDE Conforme Nota Fiscal Nº E/1706; 108.910,08
TOTAL 1.198.010,88 108.910,08 108.910,08
SALDO A PAGAR 1.089.100,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.