Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1511 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
Tipo de empenho: |
INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS Patronal |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagmento mes 02/2025 |
0,00 |
5.015,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2025 |
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagmento mes 02/2025 |
5.015,85 |
|
|
21/02/2025 |
Referente folha de pagamento mês 02/2025 |
|
5.015,85 |
|
TOTAL |
5.015,85 |
5.015,85 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
5.015,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.