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Última atualização realizada em 01/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RENATO DOS SANTOS NUNES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1601 Data de lançamento: 25/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: CONTROLE INTERNO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: CONTROLE INTERNO
Projeto / Atividade: MAN. DO SETOR DE CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Referente 02 diárias, sem pernoite, para participar do curso "Pareceres Obrigatórios do Controle Interno nas Prestações de Contas Anuais",em Porto Alegre, dias 26 e 27/02/2025. 55,63 111,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2025 Referente 02 diárias, sem pernoite, para participar do curso "Pareceres Obrigatórios do Controle Interno nas Prestações de Contas Anuais",em Porto Alegre, dias 26 e 27/02/2025. 111,26
25/02/2025 Referente 02 diárias, sem pernoite, para participar do curso "Pareceres Obrigatórios do Controle Interno nas Prestações de Contas Anuais",em Porto Alegre, dias 26 e 27/02/2025. 111,26
28/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001601/2025 Renato dos Santos Nunes - 4032 111,26
TOTAL 111,26 111,26 111,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.