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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MINISTERIO DA ECONOMIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1614 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente devolução de saldo, ñ utilizado, do Recurso 1067 - Construção de Creches - FNDE 106.500,00 106.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 Referente devolução de saldo, ñ utilizado, do Recurso 1067 - Construção de Creches - FNDE 106.500,00
26/02/2025 Referente devolução de saldo, ñ utilizado, do Recurso 1067 - Construção de Creches - FNDE 106.500,00
26/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente devolução de saldo, ñ utilizado, do Recurso 1067 - Construção de Creches - FNDE 106.256,39
26/02/2025 Valor incorreto -243,61
26/02/2025 Valor incorreto - Superavit -243,61
TOTAL 106.256,39 106.256,39 106.256,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.