Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MINISTERIO DA ECONOMIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1615 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente devolução de saldo, ñ utilizado, do Recurso 1067 - Construção de Creches - FNDE |
897,86 |
897,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2025 |
Referente devolução de saldo, ñ utilizado, do Recurso 1067 - Construção de Creches - FNDE |
897,86 |
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26/02/2025 |
Referente devolução de saldo, ñ utilizado, do Recurso 1067 - Construção de Creches - FNDE
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897,86 |
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26/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001615/2025
Ministerio da Economia - 1102 |
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897,86 |
TOTAL |
897,86 |
897,86 |
897,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.